Orden de Compra. Nº2385-374-SE15 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-374-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2015
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 26769265,5622
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3884,93ToneladaTOTAL RESIDUOS TRANSPORTADOS 3884,93 (3884,93 x 12 = 46619,2 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 45001<50000 CON UN VALOR DE 36266) MES DE JUNIO 2015, CONTRATO REPERTORIO N°2780, ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 140.890.871.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $1.859.060.-CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.TOTAL RESIDUOS TRANSPORTADOS 3884,93 (3884,93 x 12 = 46619,2 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 45001<50000 CON UN VALOR DE 36266) MES DE JUNIO 2015, CONTRATO REPERTORIO N°2780, ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 140.890.871.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 36.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.890.871 $ 140.890.871
Total Neto $ 140.890.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.769.266
TOTAL OC $ 167.660.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.