Orden de Compra. Nº2385-376-AG26 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-206 a compra ágil: 2385-268-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-376-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-206 a compra ágil: 2385-268-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.003 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 242462,42
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALTO LOA FERRETERIA
Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA
R.U.T. 77.817.386-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALTO LOA FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141710
Cobalto Co1Unidad6% cobalto bot 100grs ( 1 a 3 grs x kilo) COBALTO 6% BOT 100GRS ( 1 A 3GR X KILO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
13111308
Espuma del poliestireno80Unidadespuma expansiva envase de 700 ml ESPUMA EXPANSIVA 750ML SOUDAl $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.600 $ 591.600
41101515
Bidones para medir líquido14Unidadbidones plásticos de 20 litros, deben cumplir con normativa secBIDON 20 LT PLASTICO CERTIFICADO ROJO O AMARILLO $ 17.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.648 $ 242.648
30103204
Enrejado de fibra de vidrio15kilogramofibra de vidrio 450 grs/mt KG FIBRA DE VIDRIO 450GR/MT KG $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
12352120
Peróxidos orgánicos1kilogramoPeroxido (30 grs x kilo) PEROXIDO 1KILO (30GR X KILO) $ 33.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.820 $ 33.820
13111003
Resina de poliéster no saturado30Litroresina de poliester (7 y 1/2 GL) LT RESINA POLIESTER (7GL y 1/2 GL) $ 8.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.780 $ 249.780
31201516
Cinta reflectiva2Rollocinta rfx cinta de peligro de 350 metros cada rolloRollo cinta peligro rfx 350 metros $ 9.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.224 $ 18.224
31211601
Lechada de cal con cola para blanquear paredes2Sacosaco de 25 kg de pintacalSACOS DE PINTACAL 25 KG $ 9.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.746 $ 19.746
Total Neto $ 1.276.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.462
TOTAL OC $ 1.518.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.