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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2385-384-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de cóctel 130 personas memo 1158 : 2385-258-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
215546,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2025 |
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Proveedor |
Taira |
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Razón Social |
VIVIANA ANGÉLICA SOÑEZ NAVARRETE
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R.U.T. |
12.525.519-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Servicio de cóctel para 130 personas mayores deberá ser entregado en el horario y lugar indicado por la unidad técnica, con fecha de realización el día miércoles 28 de mayo del 2025 en el Camping Comdes Francisco Bilbao N°1078 A | Servicio de cóctel para 130 personas mayores deberá ser entregado en el horario y lugar indicado por la unidad técnica, con fecha de realización el día miércoles 28 de mayo del 2025 en el Camping Comdes Francisco Bilbao N°1078 A |
$ 1.134.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134.454
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$ 1.134.454
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Total Neto
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$ 1.134.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.546
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$ 1.350.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.