Orden de Compra. Nº2385-389-SE08 "M/CONSTRUCCIÓN, M/ELECTRICOS. C/S.ID 2385-353-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-389-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2008
Nombre de la Orden de Compra M/CONSTRUCCIÓN, M/ELECTRICOS. C/S.ID 2385-353-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA REPACIÓN ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN LA CANCHA EXTRAESCOLAR, MEMORÁNDUM Nº 216 DEL SUBDEPTO. DE OPERACIONES.-
Proveniente de Licitación 2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 8222,67902
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T. 8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1CajaTornillos para metalesROSCALATAS Nº 8X3/4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27112103
Abrazaderas50UnidadAbrazaderasABRAZADERAS METALICAS PARA PVC DE 16 mm $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.471
39111501
Artefactos fluorescentes5UnidadArtefactos fluorescentesEQUIPOS FLUORESCENTES 1X40 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
39111810
Interruptores5UnidadInterruptoresINTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
27111704
Enchufes5UnidadEnchufesENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.546
31231313
Tubería de plástico20UnidadTubería de plásticoCURVAS PVC DE 16 m.m. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadAccesorios eléctricosTABLERO METALICO DE DOS CIRCUITOS SAIME $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
Total Neto $ 43.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.223
TOTAL OC $ 51.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.