Orden de Compra. Nº2385-417-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-67-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-417-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-67-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-67-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 146904,2
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo48UnidadLIMPIADOR DE PISO POET DE 900 CCLIMPIADOR DE PISO POET DE 900 CC $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.440 $ 61.440
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadCLORO CLOROX (DE 1 LITRO C/U).CLORO CLOROX (DE 1 LITRO C/U). $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES VIRUTEX. CORRIENTEESCOBILLONES VIRUTEX. CORRIENTE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLASTICA VIRUTEX.PALA PLASTICA VIRUTEX. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131811
Productos de lavandería80kilogramoDETERGENTE 1 K DERSADETERGENTE 1 K DERSA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
47131810
Productos para lavar platos12LitroLAVALOZA DE 750 CC QUIXLAVALOZA DE 750 CC QUIX $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
53131615
Productos de higiene femenina60PaqueteTOALLAS HIGIENICAS CON ALAS LADYSOFT DIURNATOALLAS HIGIENICAS CON ALAS LADYSOFT DIURNA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
53131615
Productos de higiene femenina60PaqueteTOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS LADYSOFT CON ALASTOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS LADYSOFT CON ALAS $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA SUPERIOR DE 80 X 120 CARGA PESADA (PAQUETE DE 10 UNIDADES C/U).BOLSA DE BASURA SUPERIOR DE 80 X 120 CARGA PESADA (PAQUETE DE 10 UNIDADES C/U). $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
12131706
Cerillas20PaqueteFOSFORO COPIHUE X 10FOSFORO COPIHUE X 10 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSERVILLETAS ELITE DE 24X24X50SERVILLETAS ELITE DE 24X24X50 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111704
Papel higiénico48PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT DE 50 MTS X 8PAPEL HIGIENICO CONFORT DE 50 MTS X 8 $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.760 $ 149.760
14111703
Toallas de papel48RolloTOALLA NOVA CLASICATOALLA NOVA CLASICA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
Total Neto $ 773.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.904
TOTAL OC $ 920.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.