Orden de Compra. Nº2385-42-SE08 "COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-42-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA SER ASIGNADO AL SUBDEPTO. DE SEGURIDAD EN SU MEMO, DE FECHA 14/01/2008, PARA ARREGLO DE GARITAS DE PISCINA C4. SEGUN ID: 2385-353-LP07, CONTRATO SUMINISTRO : "MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y OTROS AFINES AL RUBRO".
Proveniente de Licitación 2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 17828,067213
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T. 8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPastasGALON PASTA MURO $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.059 $ 8.059
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónLubricantes anticorrosivosGALON ANTICORROSIVO $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
30181503
Duchas1UnidadDuchasDUCHA DE TELEFONO $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
30181503
Duchas1UnidadDuchasTUBO CROMADO PARA DUCHAS (COLGAR CORTINAS DE BAÑO) $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
46171501
Candados2UnidadCandadosCANDADOS GRANDE MARCA ODIS $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.723
23171509
Soldadura1kilogramoSoldaduraKILO DE SOLDADURA 6010 3/32 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
30111701
Enlucido de yeso5kilogramoEnlucido de yesoFRAGUE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica6Metro CuadradoAzulejos o baldosas de cerámicaM2 DE CERAMICA 20X30 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.689
40142008
Mangueras para agua10Metro LinealMangueras para aguaMETRO MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" BUENA CALIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
30111601
Cemento4SacoCementoSACOS BEKRON 25 KL $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.983
Total Neto $ 93.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.828
TOTAL OC $ 111.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.