Orden de Compra. Nº
2385-42-SE08
"
COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-42-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA SER ASIGNADO AL SUBDEPTO. DE SEGURIDAD EN SU MEMO, DE FECHA 14/01/2008, PARA ARREGLO DE GARITAS DE PISCINA C4. SEGUN ID: 2385-353-LP07, CONTRATO SUMINISTRO : "MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y OTROS AFINES AL RUBRO".
Proveniente de Licitación
2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
17828,067213
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T.
8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Galón
Pastas
GALON PASTA MURO
$ 8.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.059
$ 8.059
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
Lubricantes anticorrosivos
GALON ANTICORROSIVO
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
30181503
Duchas
1
Unidad
Duchas
DUCHA DE TELEFONO
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
30181503
Duchas
1
Unidad
Duchas
TUBO CROMADO PARA DUCHAS (COLGAR CORTINAS DE BAÑO)
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
46171501
Candados
2
Unidad
Candados
CANDADOS GRANDE MARCA ODIS
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.722
$ 26.723
23171509
Soldadura
1
kilogramo
Soldadura
KILO DE SOLDADURA 6010 3/32
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
Enlucido de yeso
FRAGUE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
Diluyentes para pinturas
DILUYENTE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
6
Metro Cuadrado
Azulejos o baldosas de cerámica
M2 DE CERAMICA 20X30
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.689
40142008
Mangueras para agua
10
Metro Lineal
Mangueras para agua
METRO MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" BUENA CALIDAD
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
30111601
Cemento
4
Saco
Cemento
SACOS BEKRON 25 KL
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.984
$ 9.983
Total Neto
$ 93.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.828
TOTAL OC
$ 111.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.