Orden de Compra. Nº2385-423-SE15 "INSTALACIÓN EMPALME TRIFÁSICO GIMNASIO CHIU CHIU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-423-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2015
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN EMPALME TRIFÁSICO GIMNASIO CHIU CHIU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-160-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 3641491,74
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fortaleza inmoboliaria y construccion
Razón Social OBRAS CIVILES, EDGAR EDWIN AVENDANO ESPINOZA, EMPR
R.U.T. 76.052.056-k
Sucursal fortaleza inmoboliaria y construccion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101803
Suministro de electricidad trifásica1UnidadINSTALACIÓN EMPALME TRIFÁSICO PARA EL GIMNASIO DE CHIU CHIU, DE ACUERDO A COTIZACIÓN Y ORDEN DE TRABAJO N°007, Y CERTIFICACIÓN DE SUBDEPTO. DE OPERACIONES. ADJUNTOS.INSTALACIÓN EMPALME TRIFÁSICO PARA EL GIMNASIO DE CHIU CHIU, DE ACUERDO A COTIZACIÓN Y ORDEN DE TRABAJO N°007, Y CERTIFICACIÓN DE SUBDEPTO. DE OPERACIONES. ADJUNTOS. $ 19.165.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.165.746 $ 19.165.746
Total Neto $ 19.165.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.641.492
TOTAL OC $ 22.807.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.