Orden de Compra. Nº2385-424-SE16 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-424-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 14052,4
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaLIMPIADOR EN CREMA, MARCA VIRGINIA, 750 GRS. C/U.LIMPIADOR EN CREMA, MARCA VIRGINIA, 750 GRS. C/U. $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131806
Barniz o ceras de muebles10BotellaLUSTRA MUEBLE, MARCA VIRGINIA DE 250 GR. C/U. LUSTRA MUEBLE, MARCA VIRGINIA DE 250 GR. C/U. $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8UnidadPAPELERO DE OFICINA DE MALLA, MARCA HAND.PAPELERO DE OFICINA DE MALLA, MARCA HAND. $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.480 $ 28.480
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50 X 45 CMS., MARCA VIRUTEX.PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50 X 45 CMS., MARCA VIRUTEX. $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
Total Neto $ 73.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.052
TOTAL OC $ 88.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.