Orden de Compra. Nº2385-425-AG26 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-350 a compra ágil: 2385-292-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-425-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-350 a compra ágil: 2385-292-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 321430,98
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALTO LOA FERRETERIA
Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA
R.U.T. 77.817.386-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALTO LOA FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas15Unidadbrocha "4" marca HelaBROCHA HELA 4" $ 6.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.170 $ 97.170
31191501
Papeles de lija15Unidadlija de fierro "80"LIJA FIERRO TELA GR80 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31191501
Papeles de lija15Unidadlija de fierro "100"LIJA FIERRO TELA GR100 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31211906
Rodillos de pintar15Unidadrodillo chiporro natural "9" marca hela o equivalenteRODILLO CHIPORRO NATURAL 9" LIZCAL $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.040 $ 110.040
31211904
Brochas15Unidadbrocha "2" marca HelaBROCHA HELA 2" $ 3.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
31211904
Brochas15Unidadbrocha "1" marca Helabrocha hela "1" $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.930 $ 39.930
11101506
Yeso7Sacosaco de yeso de 25 kilos marca volcán o equivalentesaco yeso volcan 25kg $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
15121511
Pasta para montaje8Tinetapasta de muro de 24 kilos marca sipa o equivalentetinetas pasta muro topex $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.056 $ 127.056
86131502
Pintura15Tinetapintura pieza y fachada base media marca ceresita o equivalente (confirmación de color barquillo por unidad solicitante)tineta esmalte al agua soquina cp 70 base media de (5gl) (color barquillo) $ 79.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.505 $ 1.199.505
Total Neto $ 1.691.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.431
TOTAL OC $ 2.013.173


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.