Orden de Compra. Nº
2385-425-AG26
"
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-350 a compra ágil: 2385-292-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-425-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M-350 a compra ágil: 2385-292-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
321430,98
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALTO LOA FERRETERIA
Razón Social
ALTO LOA FERRETERIA SPA
R.U.T.
77.817.386-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALTO LOA FERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
15
Unidad
brocha "4" marca Hela
BROCHA HELA 4"
$ 6.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.170
$ 97.170
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
lija de fierro "80"
LIJA FIERRO TELA GR80
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
lija de fierro "100"
LIJA FIERRO TELA GR100
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
rodillo chiporro natural "9" marca hela o equivalente
RODILLO CHIPORRO NATURAL 9" LIZCAL
$ 7.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.040
$ 110.040
31211904
Brochas
15
Unidad
brocha "2" marca Hela
BROCHA HELA 2"
$ 3.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.720
$ 48.720
31211904
Brochas
15
Unidad
brocha "1" marca Hela
brocha hela "1"
$ 2.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.930
$ 39.930
11101506
Yeso
7
Saco
saco de yeso de 25 kilos marca volcán o equivalente
saco yeso volcan 25kg
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.941
$ 52.941
15121511
Pasta para montaje
8
Tineta
pasta de muro de 24 kilos marca sipa o equivalente
tinetas pasta muro topex
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.056
$ 127.056
86131502
Pintura
15
Tineta
pintura pieza y fachada base media marca ceresita o equivalente (confirmación de color barquillo por unidad solicitante)
tineta esmalte al agua soquina cp 70 base media de (5gl) (color barquillo)
$ 79.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.199.505
$ 1.199.505
Total Neto
$ 1.691.742
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 321.431
TOTAL OC
$ 2.013.173
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.986.467-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.