Orden de Compra. Nº2385-43-SE17 "MATERIALES DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-43-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 491368,5
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos50Unidad no definidaPAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND.PAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND. $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo200UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45, VIRUTEXPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45, VIRUTEX $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
10191509
Insecticidas200UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS, 360 CM2, MARCA RAYD.INSECTICIDA MATA ARAÑAS, 360 CM2, MARCA RAYD. $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000
53131608
Jabones200UnidadJABON DE TOCADOR EN BARRA, LE SANCY.JABON DE TOCADOR EN BARRA, LE SANCY. $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.600 $ 181.600
47131810
Productos para lavar platos200UnidadLAVALOZA DE 750 GRS., QUIXLAVALOZA DE 750 GRS., QUIX $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.800 $ 464.800
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo50UnidadLIMPIAPISO MOPA VIRUTEX.LIMPIAPISO MOPA VIRUTEX. $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750
52101508
Felpudos100UnidadLIMPIAPIE FELPUDO DE GOMA.LIMPIAPIE FELPUDO DE GOMA. $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadDETERGENTE KLENSO, C/U DE 475 GRS., MARCA CLENSODETERGENTE KLENSO, C/U DE 475 GRS., MARCA CLENSO $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
47131830
Productos de limpieza de muebles100UnidadLUSTRAMUEBLES DE 250 GRS C/U, VIRGINIALUSTRAMUEBLES DE 250 GRS C/U, VIRGINIA $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA PLASTICA PARA ENVASAR, DE 50x60, TIPO CAMISETA.BOLSA PLASTICA PARA ENVASAR, DE 50x60, TIPO CAMISETA. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50PaqueteVASO DESECHABLES DE PLUMAVIT 180ML 6 ONZ x 25 UNID.VASO DESECHABLES DE PLUMAVIT 180ML 6 ONZ x 25 UNID. $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
Total Neto $ 2.586.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 491.368
TOTAL OC $ 3.077.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.