Orden de Compra. Nº
2385-43-SE17
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MATERIALES DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-43-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
491368,5
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
50
Unidad no definida
PAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND.
PAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND.
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.000
$ 178.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
200
Unidad
PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45, VIRUTEX
PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45, VIRUTEX
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
10191509
Insecticidas
200
Unidad
INSECTICIDA MATA ARAÑAS, 360 CM2, MARCA RAYD.
INSECTICIDA MATA ARAÑAS, 360 CM2, MARCA RAYD.
$ 3.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705.000
$ 705.000
53131608
Jabones
200
Unidad
JABON DE TOCADOR EN BARRA, LE SANCY.
JABON DE TOCADOR EN BARRA, LE SANCY.
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.600
$ 181.600
47131810
Productos para lavar platos
200
Unidad
LAVALOZA DE 750 GRS., QUIX
LAVALOZA DE 750 GRS., QUIX
$ 2.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 464.800
$ 464.800
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
50
Unidad
LIMPIAPISO MOPA VIRUTEX.
LIMPIAPISO MOPA VIRUTEX.
$ 4.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.750
$ 243.750
52101508
Felpudos
100
Unidad
LIMPIAPIE FELPUDO DE GOMA.
LIMPIAPIE FELPUDO DE GOMA.
$ 1.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.800
$ 187.800
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
DETERGENTE KLENSO, C/U DE 475 GRS., MARCA CLENSO
DETERGENTE KLENSO, C/U DE 475 GRS., MARCA CLENSO
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
47131830
Productos de limpieza de muebles
100
Unidad
LUSTRAMUEBLES DE 250 GRS C/U, VIRGINIA
LUSTRAMUEBLES DE 250 GRS C/U, VIRGINIA
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.300
$ 132.300
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
BOLSA PLASTICA PARA ENVASAR, DE 50x60, TIPO CAMISETA.
BOLSA PLASTICA PARA ENVASAR, DE 50x60, TIPO CAMISETA.
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.500
$ 177.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Paquete
VASO DESECHABLES DE PLUMAVIT 180ML 6 ONZ x 25 UNID.
VASO DESECHABLES DE PLUMAVIT 180ML 6 ONZ x 25 UNID.
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
Total Neto
$ 2.586.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 491.368
TOTAL OC
$ 3.077.518
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.