Orden de Compra. Nº2385-452-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2385-209-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-452-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-209-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para reemplazar a los que se encuentran en mal estado, segun Memo Nº 068 de Secretaría Municipal.
Proveniente de Licitación 2385-209-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 166725
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUNTER WOLFGANG MEYER KLEIN
R.U.T. 2.633.691-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101708
Kardex 4 cajones6UnidadKardex 4 cajonesKardex de Madera (ver descripción producto solicitado) $ 146.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.500 $ 877.500
Total Neto $ 877.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.725
TOTAL OC $ 1.044.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.