|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2385-455-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARPETAS IMPRESAS A COLOR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, S/MEMO Nº 879/08, FECHA 06/06/2008.
CONTRATO SUMINISTRO ID :2385-218-LP07, CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIADO Y OTROS. |
|
Proveniente de Licitación
|
2385-218-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
118750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GUILLERMO ENRIQUE TABILO ROJAS
|
|
R.U.T. |
10.409.319-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 250 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | CARPETAS IMPRESAS A COLOR TAMAÑO OFICIO PAPEL CAUCHE |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625.000
|
$ 625.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.750
|
|
$ 743.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.