Orden de Compra. Nº
2385-464-SE09
"
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-464-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna
Calama
Impuesto
79216,016
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Bolsa
OPALINA HILADA T/CARTA BLANCA (100 UNID.)
OPALINA HILADA T/CARTA BLANCA (100 UNID.)
$ 5.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.060
$ 50.059
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad
CINTA MASKING MEDIANA
CINTA MASKING MEDIANA
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.010
$ 10.008
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNOS NIVERSITARIOS TORRE 100 HOJAS
CUADERNOS NIVERSITARIOS TORRE 100 HOJAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.698
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES Nº 8 PROARTEL
PINCELES Nº 8 PROARTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
44121618
Tijeras
8
Unidad
TIJERAS ZIG ZAG
TIJERAS ZIG ZAG
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.161
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS MUNDIAL PROFESIONAL
TIJERAS MUNDIAL PROFESIONAL
$ 1.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.492
$ 7.492
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES Nº 4 PROARTE
PINCELES Nº 4 PROARTE
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES Nº 6 PROARTE
PINCELES Nº 6 PROARTE
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.857
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
CARTRIDGE NEGRO 74 XL HP
CARTRIDGE NEGRO 74 XL HP
$ 21.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.378
$ 129.378
44103105
Cartuchos de tinta
6
Gruesa
CARTRIDGE COLOR 75 XL HP
CARTRIDGE COLOR 75 XL HP
$ 26.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.900
$ 156.903
14121503
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA MÉTALICA COLOR ROJO DE 50X70 ARTEL
CARTULINA MÉTALICA COLOR ROJO DE 50X70 ARTEL
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.698
14121503
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA MÉTALICA COLOR VERDE DE 50X70 ARTEL
CARTULINA MÉTALICA COLOR VERDE DE 50X70 ARTEL
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.395
14121503
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA MÉTALICA COLOR DORADO DE 50X70 ARTEL
CARTULINA MÉTALICA COLOR DORADO DE 50X70 ARTEL
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.698
14121503
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA MÉTALICA COLOR AZUL DE 50X70 ARTEL
CARTULINA MÉTALICA COLOR AZUL DE 50X70 ARTEL
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.698
Total Neto
$ 416.926
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.216
TOTAL OC
$ 496.142
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.