Orden de Compra. Nº2385-464-SE09 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-464-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 79216,016
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10BolsaOPALINA HILADA T/CARTA BLANCA (100 UNID.)OPALINA HILADA T/CARTA BLANCA (100 UNID.) $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.060 $ 50.059
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA MASKING MEDIANACINTA MASKING MEDIANA $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010 $ 10.008
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNOS NIVERSITARIOS TORRE 100 HOJAS CUADERNOS NIVERSITARIOS TORRE 100 HOJAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.698
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 8 PROARTELPINCELES Nº 8 PROARTEL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44121618
Tijeras8UnidadTIJERAS ZIG ZAGTIJERAS ZIG ZAG $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.161
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS MUNDIAL PROFESIONALTIJERAS MUNDIAL PROFESIONAL $ 1.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.492 $ 7.492
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 4 PROARTEPINCELES Nº 4 PROARTE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES Nº 6 PROARTEPINCELES Nº 6 PROARTE $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.857
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCARTRIDGE NEGRO 74 XL HPCARTRIDGE NEGRO 74 XL HP $ 21.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.378 $ 129.378
44103105
Cartuchos de tinta6GruesaCARTRIDGE COLOR 75 XL HPCARTRIDGE COLOR 75 XL HP $ 26.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.900 $ 156.903
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA MÉTALICA COLOR ROJO DE 50X70 ARTELCARTULINA MÉTALICA COLOR ROJO DE 50X70 ARTEL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.698
14121503
Cartulina20PliegoCARTULINA MÉTALICA COLOR VERDE DE 50X70 ARTELCARTULINA MÉTALICA COLOR VERDE DE 50X70 ARTEL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.395
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA MÉTALICA COLOR DORADO DE 50X70 ARTELCARTULINA MÉTALICA COLOR DORADO DE 50X70 ARTEL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.698
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA MÉTALICA COLOR AZUL DE 50X70 ARTELCARTULINA MÉTALICA COLOR AZUL DE 50X70 ARTEL $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.698
Total Neto $ 416.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.216
TOTAL OC $ 496.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.