Orden de Compra. Nº2385-471-SE16 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-471-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 47154,2
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos30BotellaLAVALOZAS DE 750 GRS. MARCA QUIXLAVALOZAS DE 750 GRS. MARCA QUIX $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.720 $ 69.720
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45 MARCA VIRUTEXPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA, 50X45 MARCA VIRUTEX $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadLUSTRA MUEBLE DE 250 GRS. C/U MARCA VIRGINIA LUSTRA MUEBLE DE 250 GRS. C/U MARCA VIRGINIA $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES DE LATEX MULTIUSO, MODELO S, L, XL, MARCA VIRUTEXGUANTES DE LATEX MULTIUSO, MODELO S, L, XL, MARCA VIRUTEX $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON PARA BARRER, MARCA DOÑA CLORINDAESCOBILLON PARA BARRER, MARCA DOÑA CLORINDA $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100PaqueteVASO DESECHABLE DE PLUMAVIT 180 ML. 6O NZ X 20 UNIDADES, MARCA GENERICO.VASO DESECHABLE DE PLUMAVIT 180 ML. 6O NZ X 20 UNIDADES, MARCA GENERICO. $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
14111705
Servilletas de papel100PaqueteSERVILLETAS DE COCKTAIL, BLANCA DE 50 UNIDADES DE 22X23, MARCA NOVASERVILLETAS DE COCKTAIL, BLANCA DE 50 UNIDADES DE 22X23, MARCA NOVA $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 248.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.154
TOTAL OC $ 295.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.