Orden de Compra. Nº2385-482-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2385-132-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-482-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-132-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA GRABAR LAS SECCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN MEMO Nº 025, DEL SECRETARIO MUNICIPAL.
Proveniente de Licitación 2385-132-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 3190,1
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SACI FALABELLA
R.U.T. 90.749.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Pendrive KINGST DTI 1GB sku 16191282UnidadPendrive KINGST DTI 1GB sku 1619128PENDRIVE (VER DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO).- $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
Total Neto $ 16.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.190
TOTAL OC $ 19.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.