Orden de Compra. Nº
2385-5-SE08
"
MAT. DE OFICINA-DOC, A CARGO ID:2385-232-LP07.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-5-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE OFICINA-DOC, A CARGO ID:2385-232-LP07.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO Nº 1074, SOLICITADO POR LA DOC,CON CARGO AL ITEM: 613.16.41.001 "APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION, MINVU/GUSTAVO LE PEIGE, A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID:2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
13061,17
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
2
Caja
Lápiz pasta
CAJAS DE LAPICERAS PUNTA FINA (POR CAJA 50 UNIDADES), COLOR AZUL, MARCA BIC.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44122104
Clips para papel
10
Caja
Clips para papel
CAJITAS DE CLIPS CHICO, MARCA TORRE (100 UNIDADES), 28 MM.
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
44121506
Sobres estándar
3
Caja
Sobres estándar
CAJAS DE SOBRES AMERICANOS (POR CAJA 100 UNIDADES).
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
14111610
Cartulina
3
Caja
Cartulina
CAJA DE OPALINA LISA, COLOR BLANCO, POR CAJA 100 UNIDADES, TAMAÑO OFICIO.
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Desodorantes
DESODORANTE AMBIENTAL, MARCA AROM.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta para empaquetar
SCOTCH ANCHO CHICO, MARCA 3M, 18X30 500.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
44121630
Kit de grapadora
2
Unidad
Kit de grapadora
ENGRAPADORA MANUAL PARA MURO O MADERA 23/10, MARCA TORRE B-4. MEDIANA.
$ 4.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.302
$ 8.302
44121705
Portaminas
4
Unidad
Portaminas
LAPICES PORTA MINAS 0.9, MARCA ISOFIT 2009.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
Líquido corrector
CORRECTORES LIQUIDOS, TIPO LAPIZ, MARCA PAPER MATE, 7 ML.
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.732
44121804
Borradores
10
Unidad
Borradores
GOMAS DE BORRAR, MARCA FACTIS GRANDE.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
27111807
Reglas
4
Unidad
Reglas
REGLAS DE ACERO, 60 CM, MARCA ADIX.
$ 1.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.028
$ 5.028
44101707
Corcheteras
2
Unidad
Corcheteras
CORCHETERAS GRANDE 26/6, MARCA COLON A-7.
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.504
$ 4.504
14111704
Papel higiénico
24
Rollo
Papel higiénico
PAPEL HIGIENICO, MARCA CONFORT TRADICIONAL.
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.632
$ 4.632
14111703
Toallas de papel
8
Rollo
Toallas de papel
TOALLA DE PAPEL, MARCA NOVA CLASICA.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.624
$ 2.624
Total Neto
$ 68.743
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.061
TOTAL OC
$ 81.804
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.