Orden de Compra. Nº2385-5-SE08 "MAT. DE OFICINA-DOC, A CARGO ID:2385-232-LP07."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-5-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE OFICINA-DOC, A CARGO ID:2385-232-LP07.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO Nº 1074, SOLICITADO POR LA DOC,CON CARGO AL ITEM: 613.16.41.001 "APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION, MINVU/GUSTAVO LE PEIGE, A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID:2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 13061,17
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta2CajaLápiz pastaCAJAS DE LAPICERAS PUNTA FINA (POR CAJA 50 UNIDADES), COLOR AZUL, MARCA BIC. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44122104
Clips para papel10CajaClips para papelCAJITAS DE CLIPS CHICO, MARCA TORRE (100 UNIDADES), 28 MM. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
44121506
Sobres estándar3CajaSobres estándarCAJAS DE SOBRES AMERICANOS (POR CAJA 100 UNIDADES). $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
14111610
Cartulina3CajaCartulinaCAJA DE OPALINA LISA, COLOR BLANCO, POR CAJA 100 UNIDADES, TAMAÑO OFICIO. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL, MARCA AROM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCinta para empaquetarSCOTCH ANCHO CHICO, MARCA 3M, 18X30 500. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
44121630
Kit de grapadora2UnidadKit de grapadoraENGRAPADORA MANUAL PARA MURO O MADERA 23/10, MARCA TORRE B-4. MEDIANA. $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.302 $ 8.302
44121705
Portaminas4UnidadPortaminasLAPICES PORTA MINAS 0.9, MARCA ISOFIT 2009. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44121802
Líquido corrector6UnidadLíquido correctorCORRECTORES LIQUIDOS, TIPO LAPIZ, MARCA PAPER MATE, 7 ML. $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
44121804
Borradores10UnidadBorradoresGOMAS DE BORRAR, MARCA FACTIS GRANDE. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
27111807
Reglas4UnidadReglasREGLAS DE ACERO, 60 CM, MARCA ADIX. $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERAS GRANDE 26/6, MARCA COLON A-7. $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.504 $ 4.504
14111704
Papel higiénico24RolloPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO, MARCA CONFORT TRADICIONAL. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632
14111703
Toallas de papel8RolloToallas de papelTOALLA DE PAPEL, MARCA NOVA CLASICA. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.624
Total Neto $ 68.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.061
TOTAL OC $ 81.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.