Orden de Compra. Nº
2385-50-SE24
"
COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-50-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
3976553,13
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA CALAMA SPA
Razón Social
FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T.
76.181.127-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA CALAMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162005
Clavos para tejados
40
Bolsa
CLAVO TECHO HEL.21/2" BOLSA 100 UNIDADES
CLAVO TECHO HEL.21/2" BOLSA 100 UNIDADES
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.720
$ 164.706
24121502
Sacos para empaquetado
1000
Unidad
SACOS VACÍOS 45 X 65 P/25KG CHICO
SACOS VACÍOS 45 X 65 P/25KG CHICO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.000
$ 243.697
11121604
Madera de coníferas
300
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 2X3X3,2
PINO DIMENSIONADO VERDE 2X3X3,2
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930.300
$ 930.252
30102212
Plancha de cinc
500
Unidad
ZINC ACANALADO 0.35 X 2.00 MT (4,8 KG)
ZINC ACANALADO 0.35 X 2.00 MT (4,8 KG)
$ 8.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.096.500
$ 4.096.639
11121604
Madera de coníferas
200
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 1X3X3,2
PINO DIMENSIONADO VERDE 1X3X3,2
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.400
$ 361.345
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Rollo
CINTA SEÑAL PELIGRO ROLLO 350 MTS
CINTA SEÑAL PELIGRO ROLLO 350 MTS
$ 7.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.942
$ 14.941
13111016
Polietileno
100
Rollo
ROLLO POLIETILENO 0.20 X 2 MTS. CARAMELO.
ROLLO POLIETILENO 0.20 X 2 MTS. CARAMELO.
$ 151.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.117.600
$ 15.117.647
Total Neto
$ 20.929.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.976.553
TOTAL OC
$ 24.905.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.