Orden de Compra. Nº2385-50-SE24 "COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-50-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 3976553,13
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CALAMA SPA
Razón Social FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.181.127-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CALAMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162005
Clavos para tejados40BolsaCLAVO TECHO HEL.21/2" BOLSA 100 UNIDADESCLAVO TECHO HEL.21/2" BOLSA 100 UNIDADES $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.720 $ 164.706
24121502
Sacos para empaquetado1000UnidadSACOS VACÍOS 45 X 65 P/25KG CHICOSACOS VACÍOS 45 X 65 P/25KG CHICO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 243.697
11121604
Madera de coníferas300UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X3X3,2PINO DIMENSIONADO VERDE 2X3X3,2 $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.300 $ 930.252
30102212
Plancha de cinc500UnidadZINC ACANALADO 0.35 X 2.00 MT (4,8 KG)ZINC ACANALADO 0.35 X 2.00 MT (4,8 KG) $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.096.500 $ 4.096.639
11121604
Madera de coníferas200UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 1X3X3,2PINO DIMENSIONADO VERDE 1X3X3,2 $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.400 $ 361.345
31201503
Cintas adhesivas de protección2RolloCINTA SEÑAL PELIGRO ROLLO 350 MTSCINTA SEÑAL PELIGRO ROLLO 350 MTS $ 7.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.942 $ 14.941
13111016
Polietileno100RolloROLLO POLIETILENO 0.20 X 2 MTS. CARAMELO.ROLLO POLIETILENO 0.20 X 2 MTS. CARAMELO. $ 151.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.117.600 $ 15.117.647
Total Neto $ 20.929.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.976.553
TOTAL OC $ 24.905.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.