Orden de Compra. Nº2385-502-SE16 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-502-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-07-2016
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Antofagasta
Impuesto 31305926,8248
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3729,64ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3729,64(3729,64 X 12 = 44755,7 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001<45000 CON UN VALOR DE 44178) MES DE JUNIO 2016. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 164.768.036.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.965.174.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3729,64(3729,64 X 12 = 44755,7 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001<45000 CON UN VALOR DE 44178) MES DE JUNIO 2016. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 164.768.036.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ $ 44.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.768.036 $ 164.768.036
Total Neto $ 164.768.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.305.927
TOTAL OC $ 196.073.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.