Orden de Compra. Nº2385-533-SE09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-533-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 15009,20168118
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2CajaOPALINA LISA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADESOPALINA LISA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.012 $ 10.012
14111525
Papel multiuso2CajaOPALINA LISA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADESOPALINA LISA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.012 $ 10.012
44121707
Lápices de colores40CajaLAPICES DE COLORES CHICA DE 12 U/C ARTELLAPICES DE COLORES CHICA DE 12 U/C ARTEL $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.790
44111801
Rotuladores7UnidadPLUMONES TINTA PERMANENTE (3 NEGRO, 2 AZULES Y 2 ROJOS) PLUMONES TINTA PERMANENTE (3 NEGRO, 2 AZULES Y 2 ROJOS) $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.329
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA COLOR AMARILLOCARTULINA METALICA COLOR AMARILLO $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA COLOR ROJO CARTULINA METALICA COLOR ROJO $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA COLOR VERDECARTULINA METALICA COLOR VERDE $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadSTICK FICK GRANDE 35 GRS ARTELSTICK FICK GRANDE 35 GRS ARTEL $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.006
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA COLOR AZULCARTULINA METALICA COLOR AZUL $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
31201601
Adhesivos químicos2TarroAGOREX MEDIANO 240 CCAGOREX MEDIANO 240 CC $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA BLANCA 110 X 77 CMCARTULINA BLANCA 110 X 77 CM $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.193
27112904
Pistola de resina10FrascoSILICONA LIQUIDA 250CCSILICONA LIQUIDA 250CC $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.857
Total Neto $ 78.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.009
TOTAL OC $ 94.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.