Orden de Compra. Nº
2385-533-SE09
"
MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-533-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna
Calama
Impuesto
15009,20168118
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Caja
OPALINA LISA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
OPALINA LISA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
$ 5.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.012
$ 10.012
14111525
Papel multiuso
2
Caja
OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES
OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES
$ 5.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.012
$ 10.012
44121707
Lápices de colores
40
Caja
LAPICES DE COLORES CHICA DE 12 U/C ARTEL
LAPICES DE COLORES CHICA DE 12 U/C ARTEL
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.790
44111801
Rotuladores
7
Unidad
PLUMONES TINTA PERMANENTE (3 NEGRO, 2 AZULES Y 2 ROJOS)
PLUMONES TINTA PERMANENTE (3 NEGRO, 2 AZULES Y 2 ROJOS)
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.326
$ 4.329
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA COLOR AMARILLO
CARTULINA METALICA COLOR AMARILLO
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA COLOR ROJO
CARTULINA METALICA COLOR ROJO
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA COLOR VERDE
CARTULINA METALICA COLOR VERDE
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
STICK FICK GRANDE 35 GRS ARTEL
STICK FICK GRANDE 35 GRS ARTEL
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.006
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA COLOR AZUL
CARTULINA METALICA COLOR AZUL
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
31201601
Adhesivos químicos
2
Tarro
AGOREX MEDIANO 240 CC
AGOREX MEDIANO 240 CC
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
14111610
Cartulina
30
Pliego
CARTULINA BLANCA 110 X 77 CM
CARTULINA BLANCA 110 X 77 CM
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.190
$ 5.193
27112904
Pistola de resina
10
Frasco
SILICONA LIQUIDA 250CC
SILICONA LIQUIDA 250CC
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.857
Total Neto
$ 78.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.009
TOTAL OC
$ 94.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.