Orden de Compra. Nº2385-533-SE16 "COMPRA MATERIALES DE ASEO DIDECO/SUBDEPTO. MUJER-2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-533-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO DIDECO/SUBDEPTO. MUJER-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 19013,11
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo4UnidadREPUESTOS DE MOPA DE 20 CM., VIRUTEX.REPUESTOS DE MOPA DE 20 CM., VIRUTEX. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131830
Productos de limpieza de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES DE 250GRS., VIRGINIA.LUSTRAMUEBLES DE 250GRS., VIRGINIA. $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA 50x45, VIRUTEX.PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA 50x45, VIRUTEX. $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA DE 750 GRS., QUIXLAVALOZA DE 750 GRS., QUIX $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648 $ 4.648
47131811
Productos de lavandería50UnidadDETERGENTE PARA LAVADO DE 400 GRS., OMODETERGENTE PARA LAVADO DE 400 GRS., OMO $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.350 $ 65.350
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSA PLASTICA PARA ENVASAR DE 50x60 TIPO CAMISETA.BOLSA PLASTICA PARA ENVASAR DE 50x60 TIPO CAMISETA. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
Total Neto $ 100.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.013
TOTAL OC $ 119.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.