Orden de Compra. Nº
2385-57-SE08
"
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-57-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA PINTAR SALÓN DE HONOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDUM Nº 039.-
Proveniente de Licitación
2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
120945,3474
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T.
8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
32
Galón
Pinturas aceitosas
GALONES DE OLEO OPACO, COLOR BLANCO INGLES.-
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.456
$ 255.462
31211705
Lacas
2
Galón
Lacas
BARNIZ NATURAL
$ 6.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.614
$ 13.613
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLOS DE 7"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.092
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas
BROCHAS DE 4"
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas
BROCHAS DE 2"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
30111701
Enlucido de yeso
10
kilogramo
Enlucido de yeso
YESO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31211604
Diluyentes para pinturas
30
Litro
Diluyentes para pinturas
AGUARRAS (ENVASE DE LITRO)
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.034
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
Papeles de lija
LIJA Fe
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
13111016
Polietileno
1
Rollo
Polietileno
POLIETILENO DE 2X90X0.4 DE ESPESOR
$ 294.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.118
$ 294.118
Total Neto
$ 636.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.945
TOTAL OC
$ 757.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.