Orden de Compra. Nº2385-57-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-57-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA PINTAR SALÓN DE HONOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDUM Nº 039.-
Proveniente de Licitación 2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 120945,3474
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T. 8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas32GalónPinturas aceitosasGALONES DE OLEO OPACO, COLOR BLANCO INGLES.- $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.456 $ 255.462
31211705
Lacas2GalónLacasBARNIZ NATURAL $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillos de pintarRODILLOS DE 7" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
31211904
Brochas6UnidadBrochasBROCHAS DE 4" $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31211904
Brochas6UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
30111701
Enlucido de yeso10kilogramoEnlucido de yesoYESO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211604
Diluyentes para pinturas30LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS (ENVASE DE LITRO) $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034
31191501
Papeles de lija20PliegoPapeles de lijaLIJA Fe $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
13111016
Polietileno1RolloPolietilenoPOLIETILENO DE 2X90X0.4 DE ESPESOR $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 636.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.945
TOTAL OC $ 757.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.