Orden de Compra. Nº
2385-594-SE09
"
MATERIALES OFICINA (PREVIENE)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-594-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA (PREVIENE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
17021,924369377
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rica Aventura
Razón Social
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T.
7.406.638-0
Sucursal
Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
pilas recargables con cargador sony
pilas recargables con cargador sony
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulinas de papel artel color naranja
cartulinas de papel artel color naranja
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.597
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulina papel artel color verde agua
cartulina papel artel color verde agua
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.597
12352310
Siliconas
3
Unidad
siliconas liquidas 250 gr
siliconas liquidas 250 gr
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.851
14121503
Cartulina
10
Unidad
cartulinas de papel artel color amarillo
cartulinas de papel artel color amarillo
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.597
14111610
Cartulina
10
Unidad
cartulinas de papel artel color rojo
cartulinas de papel artel color rojo
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.597
60121236
Pinceles
6
Unidad
pinceles 0.8 mm
pinceles 0.8 mm
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121618
Tijeras
4
Unidad
tijeras universales 7" metalicas
tijeras universales 7" metalicas
$ 13.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.400
$ 52.400
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
scotch grande
scotch grande
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.351
Total Neto
$ 89.589
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.022
TOTAL OC
$ 106.611
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.