Orden de Compra. Nº2385-594-SE09 "MATERIALES OFICINA (PREVIENE)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-594-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA (PREVIENE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 17021,924369377
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas2Unidadpilas recargables con cargador sonypilas recargables con cargador sony $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111610
Cartulina10Unidadcartulinas de papel artel color naranjacartulinas de papel artel color naranja $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
14111610
Cartulina10Unidadcartulina papel artel color verde aguacartulina papel artel color verde agua $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
12352310
Siliconas3Unidadsiliconas liquidas 250 grsiliconas liquidas 250 gr $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.851
14121503
Cartulina10Unidadcartulinas de papel artel color amarillocartulinas de papel artel color amarillo $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
14111610
Cartulina10Unidadcartulinas de papel artel color rojocartulinas de papel artel color rojo $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
60121236
Pinceles6Unidadpinceles 0.8 mmpinceles 0.8 mm $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121618
Tijeras4Unidadtijeras universales 7" metalicastijeras universales 7" metalicas $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.400 $ 52.400
31201517
Cinta para empaquetar3Unidadscotch grandescotch grande $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.351
Total Neto $ 89.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.022
TOTAL OC $ 106.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.