Orden de Compra. Nº2385-609-SE19 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JULIO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-609-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE JULIO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 31930193,3955
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras4117,65ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4117.65 (4117.65X 12 = 49.411,8) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001 < 5000 CON UN VALOR DE $ 40.813) MES DE JULIO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 168.053.649.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.105.332.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06/2019 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2019. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4117.65 (4117.65 X 12 = 49.411,8) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001 < 5000 CON UN VALOR DE $ 40.813) MES DE JULIO 2019. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 168.053.649.- SE RETENDRÁ EL V $ 40.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.053.649 $ 168.053.649
Total Neto $ 168.053.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.930.193
TOTAL OC $ 199.983.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.