Orden de Compra. Nº2385-657-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-151-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-657-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-151-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-151-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 3146,4
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121524
Bolígrafos de gel2CajaLAPICERAS PILOT 0.7 G-1 BL-G1-7T FINO COLOR BLUE 12 UNIDADES.LAPICERAS PILOT 0.7 G-1 BL-G1-7T FINO COLOR BLUE 12 UNIDADES. $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
Total Neto $ 16.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.146
TOTAL OC $ 19.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.