|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2385-663-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-182-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2385-182-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA Nº 2001 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
8886,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA Nº 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-09-2009 |
|
|
|
Proveedor |
NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! |
|
Razón Social |
KURT DAVID PEREZ OVIEDO
|
|
R.U.T. |
10.372.550-k |
|
Sucursal |
NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141019
| Piñatas | 8 | Bolsa | GLOBOS FLAUTA ( BOLSAS DE 50 UNIDADES C/U DIFERENTES COLORES) | GLOBOS FLAUTA ( BOLSAS DE 50 UNIDADES C/U DIFERENTES COLORES) |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.920
|
$ 31.920
|
44121710
| Tiza para escribir o accesorios | 15 | Caja | TIZAS (CAJA DE 12 COLORES C/U) | TIZAS (CAJA DE 12 COLORES C/U) |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.850
|
$ 14.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.770
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.886
|
|
$ 55.656
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.