Orden de Compra. Nº2385-695-SE07 "MATERIAL DE OFICINA C/S 2385-232-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-695-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA C/S 2385-232-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, (PREVIENE), SEGUN MEMO Nº 876.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 39236,9
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTAS IMPRESORAS HP 3650 Nº 28 DE COLOR $ 11.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.766 $ 35.766
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTAS IMPRESORAS HP 3650 Nº 27 NEGRO $ 9.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.790 $ 29.790
44103103
Tóner3UnidadTónerTONER IMPRESORA HP LASER JET 1000 SERIE Nº 15A $ 33.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 100.470
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA EPSON STYLUS Nº 440 COLOR $ 13.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.114 $ 13.114
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA EPSON STYLUS Nº 440 NEGRO $ 10.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.875 $ 10.875
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadDispositivos de almacenamiento de memoria flashPENDRIVE 512 MB MARCA KINGSTON (1024) $ 10.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.875 $ 10.875
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheterasCORCHETERAS ISOFIT CM - 50 $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.620 $ 5.620
Total Neto $ 206.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.237
TOTAL OC $ 245.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.