Orden de Compra. Nº2385-7-SE20 "PROVISIÓN AUXILIARES MES DE DICIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-7-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN AUXILIARES MES DE DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-126-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 6864924,77
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN PABLO
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JUAN PABLO MALDONADO AVALOS E
R.U.T. 76.516.976-3
Sucursal JUAN PABLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mes/HombreSERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO N°12 DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $36.131.183.- SE RETENDRÁ EL VALOR NETO DE $ 1.417.256.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑO DE SERVICIOS. SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICADO N°12 DE CONFORMIDAD, EL VALOR NETO DEL SERVICIO ES DE $36.131.183.- SE RETENDRÁ EL VALOR NETO DE $ 1.417.256.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNI $ 36.131.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.131.183 $ 36.131.183
Total Neto $ 36.131.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.864.925
TOTAL OC $ 42.996.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.