Orden de Compra. Nº2385-714-SE16 "COMPRA MATERIAL ASEO DIDECO/CASA DE ACOGIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-714-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ASEO DIDECO/CASA DE ACOGIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 18589,6
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3BolsaBOLSA PLASTICA PARA ENVASAR DE 50X60, TIPO CAMISETA, GENERICO.BOLSA PLASTICA PARA ENVASAR DE 50X60, TIPO CAMISETA, GENERICO. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND.PAPELERO DE OFICINA DE MALLA, HAND. $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZA DE 750 GRS., QUIX.LAVALOZA DE 750 GRS., QUIX. $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.720 $ 69.720
14111705
Servilletas de papel30PaqueteSERVILLETA DE COCKTAIL BLANCAS DE 50 UNIDADES, 22X23 CM., MARCA NOVA.SERVILLETA DE COCKTAIL BLANCAS DE 50 UNIDADES, 22X23 CM., MARCA NOVA. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
Total Neto $ 97.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.590
TOTAL OC $ 116.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.