Orden de Compra. Nº2385-725-SE07 "MATERUAL DE OFICINA Y ASEO C/S 2385-323-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-725-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERUAL DE OFICINA Y ASEO C/S 2385-323-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIDECO, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMO Nº 1299
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 2240,67
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1BolsaGuantes protectoresGUANTES PARA ASEO DE TAMAÑO MEDIANO $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADORES MULTIUSO MARCA CIFF $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
47131604
Escobas1UnidadEscobasESCOBA TRAPEADORA MARCA COMTEX $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesESCOBILLON MARCA COMTEX $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015 $ 1.015
47131611
Palas para basura1UnidadPalas para basuraPALA PARA SACAR LA BASURA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDesinfectantes domésticosCLORO DE LITRO MARCA CLOROX $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398
Total Neto $ 11.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.241
TOTAL OC $ 14.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.