Orden de Compra. Nº2385-726-SE07 "MATERIALES DE OFICINA Y ASEO C/S 2385-232-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-726-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ASEO C/S 2385-232-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITDO POR LA DIRECCION DE DIDECO, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO Nº 1299
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 1908,74
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes4CajaCorchetesCORCHETES 26-6 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.548
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRA MUEBLE DE MARCA VIRGINIA DE 250 GRS $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
47131501
Trapos2UnidadTraposPAÑOS PARA LIMPIA MUEBLES MARCA VIRGINIA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIA VIDRIOS MARCA VIRGINIA $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL FRUTAL SILVESTRE MARCA AROM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
14111704
Papel higiénico8RolloPapel higiénicoPAPEL HIGUIENICO MARCA CONFORT $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544 $ 1.544
Total Neto $ 10.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.909
TOTAL OC $ 11.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.