Orden de Compra. Nº2385-732-SE16 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES SEPTIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-732-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES SEPTIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Antofagasta
Impuesto 29340266,7312
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3906,66ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.906,66(3.906,66 X 12 = 46.879,92 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001<50000 CON UN VALOR DE 39528) MES DE SEPTIEM 2016. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 154.422.456.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 1.965.174.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.906,66(3.906,66 X 12 = 46.879,92 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45001<50000 CON UN VALOR DE 39528) MES DE SEPTIEM 2016. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 148.413.805.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ $ 39.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.422.456 $ 154.422.456
Total Neto $ 154.422.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.340.267
TOTAL OC $ 183.762.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.