Orden de Compra. Nº2385-749-AG25 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS compra ágil: 2385-521-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-749-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS compra ágil: 2385-521-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.-010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 174724
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Rio Loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Rio Loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALONES DE ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCOGALONES DE ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadSPRAY ANTICORROSIVO, COLOR NEGROSPRAY ANTICORROSIVO, COLOR NEGRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS PARA PINTAR, TAMAÑO DE 1/2"BROCHAS PARA PINTAR, TAMAÑO DE 1/2" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121311
Accesorios eléctricos1000UnidadAMARRAS PLÁSTICAS PARA CABLES, COLOR BLANCA, MEDIANAS 3.5X150AMARRAS PLÁSTICAS PARA CABLES, COLOR BLANCA, MEDIANAS 3.5X150 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
23153020
Guía de cinta50UnidadCINTA AISLADORA, DE 19MMCINTA AISLADORA, DE 19MM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39121311
Accesorios eléctricos30Metro LinealMANGUERA DE LUCES, DE 10METROS, COLOR BLANCOMANGUERA DE LUCES, DE 10METROS, COLOR BLANCO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
39121311
Accesorios eléctricos40Metro LinealMAGUERAS DE LUCES,DE 10 METROS, COLOR ROJOMAGUERAS DE LUCES,DE 10 METROS, COLOR ROJO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
39121311
Accesorios eléctricos20Metro LinealMANGERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR AZULMANGERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR AZUL $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
39121311
Accesorios eléctricos30Metro LinealMANGUERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR VERDEMANGUERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR VERDE $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
39121311
Accesorios eléctricos10Metro LinealMANGUERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR MULTICOLORMANGUERAS DE LUCES, DE 10 METROS, COLOR MULTICOLOR $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
Total Neto $ 919.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.724
TOTAL OC $ 1.094.324


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.