Orden de Compra. Nº2385-761-SE20 "IMPRESION DIGITAL / BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-761-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DIGITAL / BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-53-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 245005
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. de Prof. y consultora Núñez Delgado Ltda.
Razón Social SOC DE PROFESIONALES Y CONSULTORA NUNEZ DELGADO LI
R.U.T. 77.555.790-7
Sucursal Soc. de Prof. y consultora Núñez Delgado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras500Metro Cuadrado13)FORMULARIO DE IMPRENTA PAPEL AUTO COPIATIVO *Tamaño 1/2carta (Original 2 copias)1/0 color *valor 101 200 y más talonarios Para 500 talonariosfoliados y prepicados "SALIDA DE VEHICULO" FOLIO DESDE EL N°98951 COTIZACIÓN 1750313)FORMULARIO DE IMPRENTA PAPEL AUTO COPIATIVO *Tamaño 1/2carta (Original 2 copias)1/0 color *valor 101 200 y más talonarios Para 500 talonariosfoliados y prepicados "SALIDA DE VEHICULO" FOLIO DESDE EL N°98951 COTIZACIÓN 17503 $ 2.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.500 $ 1.289.500
Total Neto $ 1.289.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.005
TOTAL OC $ 1.534.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.