Orden de Compra. Nº2385-768-SE25 "COMPRA MATERIAL DE ASEO M-1911"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-768-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO M-1911
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.015.015.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 30864,36
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas5UnidadTOALLITAS HUMEDAS 80 UNIDADESTOALLITAS HUMEDA 2X80 UN. $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.175 $ 18.175
53131624
Toallitas húmedas15UnidadTOALLITAS DESINFECTANTE 90 UN.TOALLITAS DESINFECTANTE 90 UN. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 MLDESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM LAVANDA $ 4.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.064 $ 29.064
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA PEQUEÑA 50X70 ROLLO 10 UNBOLSA BASURA PEQUEÑA 50X70 10 UN. VIRUTE $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 5O MTS 4 ROLLOPAPEL HIGIENICO ELITE 50MTS 4 ROLLOS $ 5.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.825 $ 25.825
Total Neto $ 162.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.864
TOTAL OC $ 193.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.