Orden de Compra. Nº2385-769-SE18 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-769-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 28586622,7898
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3782,39ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.782,39 (3.782.39 X 12 = 45.388.68) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45000 < 50000 CON UN VALOR DE $ 39.778 )MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 150.455.909.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.051.982.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.782,39 (3.782.39 X 12 = 45.388.68) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 45000 < 50000 CON UN VALOR DE $ 39.778 )MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 150.455.909.- SE RETENDRÁ $ 39.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.455.909 $ 150.455.909
Total Neto $ 150.455.909
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.586.623
TOTAL OC $ 179.042.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.