Orden de Compra. Nº2385-827-SE18 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-827-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 29488659,9156
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras4227,48ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4.227,48 (4.227,48 X 12 =50.729,76) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 36.713 ) MES DE OCTUBRE 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 155.203.473.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.051.982.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 4.227,48 (4.227,48 X 12 =50.729,76) POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 50001 < 55000 CON UN VALOR DE $ 36.713 ) MES DE OCTUBRE 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 150.455.909.- SE RETENDRÁ $ 36.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.203.473 $ 155.203.473
Total Neto $ 155.203.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.488.660
TOTAL OC $ 184.692.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.