|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2385-84-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CORRESPONDE A LA COMPRA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN MEMO Nº 163/2008.
ID: 2385-232-LP07, DENOMINACION : "MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONAL". |
|
Proveniente de Licitación
|
2385-232-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
|
|
R.U.T. |
69.020.200-K |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
15356,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
|
|
R.U.T. |
7.406.638-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122103
| Corchetes | 2 | Caja | Corchetes | CAJAS DE CORCHETE ISOFIT 26/6 5000 UNIDADES |
$ 3.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.900
|
$ 6.900
|
14111514
| Cuadernos o tacos | 4 | Unidad | Cuadernos o tacos | CUADERNOS U-100 L/PLANO ONE COLOR RHEIN |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.960
|
$ 3.960
|
44121711
| Rotuladores | 5 | Unidad | Rotuladores | PLUMON PIZARRA PILOT AZUL |
$ 565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.825
|
$ 2.825
|
44121707
| Lápices de colores | 10 | Unidad | Lápices de colores | LAPICES 12 COLORES LARGO ADIX |
$ 780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.800
|
$ 7.800
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Tóner | TONERS ML-1610D2 |
$ 39.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.600
|
$ 39.600
|
44101707
| Corcheteras | 2 | Unidad | Corcheteras | CORCHETERA NOVUS B-4 NEGRA 40 HOJAS |
$ 9.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.740
|
$ 19.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.825
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.357
|
|
$ 96.182
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.