Orden de Compra. Nº
2385-854-SE06
"
M.OFICINA PARA COM. NAVIDAD C.S. ID 2385-135-LE06
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-854-SE06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
M.OFICINA PARA COM. NAVIDAD C.S. ID 2385-135-LE06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DOC.(S), SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 913. PARA EL COMITÉ DE NAVIDAD 2006. A CARGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-135-LE06.- SE ADJUDICA EL MATERIAL POR ENTREGA INMEDIATA DEBIDO A LA URGENCIA DE LA SOLICIT.
Proveniente de Licitación
2385-135-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69020200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69020200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
35690,0085
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Eric Farías Castillo
R.U.T.
7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos Cartoneros
20
Unidad
Cuchillos Cartoneros
CUCHILLOS CORTA CARTÓN MARCA PILOT.
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
44122103
Corchetes
10
Caja
Corchetes
CAJA DE CORCHETES ( 26/6). MARCA COLÓN.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS COLOR AZUL ( PASTA ). BIC.
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.515
$ 1.521
44121706
Lápices de madera
15
Unidad
Lápices de madera
LÁPICES GRAFITO
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.113
44121802
Líquido corrector
8
Unidad
Líquido corrector
CORRECTOR LÁPIZ LÍQUIDO MARCA LIQUID PAPER DE 7 ML.
$ 606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.848
$ 4.848
44122011
Carpetas para archivos
70
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS ARCHIVADOR RÁPIDO ( CON ACCO ) MARCA ALO.
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.220
$ 10.220
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
Barras de pegamento libres de ácido
STICK FIX MARCA UHU 40 GRS.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121804
Borradores
10
Unidad
Borradores
GOMAS DE BORRAR FACTIS.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121619
Sacapuntas
3
Unidad
Sacapuntas
SACAPUNTAS METÁLICOS.
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366
$ 366
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT.
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT.
$ 1.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.350
$ 18.350
44121711
Rotuladores
3
Caja
Rotuladores
CAJAS DE PLUMONES PARA PIZARA MAGNÉTICA PTA. RDA. MARCA PILOT 12 UNID. X CAJA ( 01 AZUL-01 NEGRO-01 ROJO )
$ 5.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.745
$ 17.745
44121711
Rotuladores
3
Caja
Rotuladores
CAJAS DE PLUMONES PERMANENTE PUNTA RDA. 12 UNIS. X CAJA MARCA BIC ( 01 AZUL-01 NEGRO-01 ROJO. )
$ 6.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.617
$ 19.617
31201515
Cintas de papel
20
Rollo
Cintas de papel
ROLLOS DE CINTA MASKIN DE 5 CMS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.093
31201512
Cinta Transparente
150
Unidad
Cinta Transparente
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE TRANSPARENTE USATAPE.
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.450
$ 48.450
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA SCOTCH CHICOS ANCHOS 18 MM. X 30 MTS. MARCA 3 M.
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
Total Neto
$ 187.842
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 35.690
TOTAL OC
$ 223.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.