Orden de Compra. Nº
2385-859-SE25
"
MATERIAL DE OFICINA M-067
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-859-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA M-067
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
31182,04
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-10-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111604
Reglas
2
Unidad
REGLA METALICA TAMAÑO 60CM, ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS CLARAS Y LEGIBLES EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS MARCA SUGERIDA HAND, NEOLITE, PROARTE O EQUIVALENTE
REGLA NEOLITE 60CMS ACERO
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.974
$ 6.974
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad
RESMA DE 500 HJS, PAPEL BOND BLANCO DE 75A80GRS. PARA IMPRESIÓN EN INKET, MARCA REPORT, CHAMEX O EQUIVALENTE
FOT. CHAMEX A3 500HJS
$ 10.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.924
$ 30.924
14111509
Artículos de papelería
3
Rollo
ROLLOS A TAMAÑO 91.4CM X 50MTS, SOPORTE P MATERIAL PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA PLOTTER DE IMPRESIÓN INKJET, GRAMAJE 80GRS,MARCA SUGERIDA DIAZOL O EQUIVALENTE
ROLLO PLOTTERS BOND 91X50MTS, 80GRS
$ 17.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.973
$ 53.973
14111509
Artículos de papelería
3
Paquete
PAQUETE O CAJAS DE 100UN. C/U SOPORTE O MATERIAL PAPEL OPALINA LISA, COLOR BLANCO, GRAMAJE DE 200GRS. MARCA SUGERIDA DIAZOL O EQUIVALENTE
CARTA OPALINA LISA OFI. 100HJS 200GRS
$ 14.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.269
$ 43.269
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA INDUSTRIAL, SOPORTE MATERIAL CUERPO METALICO Y BASE DE GOMA, CARGA TRASERA, COLOR NEGRO O BLANCO, CAPACIDAD DE 210 A 240 HJKS YUNQUE GIRATORIO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE GRAPAS, CAPACIDAD DE CARGA 100 CORCHETERA DE MEDIDA23/6, 23/24 MODELO HD-23S24, HEAVY DUTY O SIMILAR, MARCA KANGARO,JM IMPORT 0 EQUIVALENTE
CORCHETERA JMIMPORT HEAVY DUTY 240H
$ 22.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.410
$ 22.410
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETE O GRAPAS PARA CORCHETERA INSDUSTRIAL, CAJA DE CORCHETES O GRAMA DE 1000 UN. TAMAÑO 23/24 PARA CORCHETERA INDUSTRIAL MODELO HD- 23S24, HEAVY DUTY O SOPORTE O MATERIAL CORCHETES O GRAPAS DE ALAMBRE PLANO GALVANIZADAS CON ADHESIVO DISPUESTOD EN TIRAS, MARCA KANGARO, TORRE, RHEIN O EQUIVALENTE
CORCHETE 23/24 1000UN
$ 6.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.566
$ 6.566
Total Neto
$ 164.116
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.182
TOTAL OC
$ 195.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.