Orden de Compra. Nº2385-868-SE17 "JUGOS Y OTROS PARA EL PROGRAMA INCLUSIÓN PeSD."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-868-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra JUGOS Y OTROS PARA EL PROGRAMA INCLUSIÓN PeSD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-109-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación MALAQUÍAS CONCHA N° 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO
Comuna Calama
Impuesto 33481,99
Dirección de Envío de la Factura MALAQUÍAS CONCHA N° 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Lillo Layana
Razón Social MIGUEL GILBERTO LILLO LAYANA
R.U.T. 6.992.762-9
Sucursal Miguel Lillo Layana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10CajaJUGOS SPRIM NECTAR WEDGE 24 X 190 ML. AMBROSOLI (4.560 ML).JUGOS SPRIM NECTAR WEDGE 24 X 190 ML. AMBROSOLI (4.560 ML). $ 3.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.850 $ 33.850
50221202
Cereales en barra12CajaGOLDEN CEREAL 20 X 18 GRS. COSTA (400 GRS,).GOLDEN CEREAL 20 X 18 GRS. COSTA (400 GRS,). $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.336 $ 21.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos7CajaGALLETAS NIK BOCADO (E.T.C), 36 X 71 GRS. COSTA (2.556 GRS.).GALLETAS NIK BOCADO (E.T.C), 36 X 71 GRS. COSTA (2.556 GRS.). $ 9.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.975 $ 65.975
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN 1,6 LTS.AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN 1,6 LTS. $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS BOTELLA COCA COLA, FANTA Y SPRITE 3 LTS. DESECHABLE.BEBIDAS BOTELLA COCA COLA, FANTA Y SPRITE 3 LTS. DESECHABLE. $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.700 $ 30.700
Total Neto $ 176.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.482
TOTAL OC $ 209.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.