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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2385-885-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUGOS, AGUA PLAN COMUNAL SECTOR GLADYS MARIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2385-109-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Facturación |
MALAQUÍAS CONCHA N° 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
32512,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MALAQUÍAS CONCHA N° 1891, ESQUINA FRANCISCO BILBAO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2017 |
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Proveedor |
Miguel Lillo Layana |
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Razón Social |
MIGUEL GILBERTO LILLO LAYANA
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R.U.T. |
6.992.762-9 |
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Sucursal |
Miguel Lillo Layana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 60 | Botella | AGUA MINERAL SIN GAS VITAL 1,6 LT.(1600ML.). | AGUA MINERAL SIN GAS VITAL 1,6 LT.(1600ML.). |
$ 857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.420
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$ 51.420
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50221101
| Granos de Cereales | 30 | Caja | CEREALBAR FRUTAS 20 X 21 GRS. COSTA (400 GRS.). | CEREALBAR FRUTAS 20 X 21 GRS. COSTA (400 GRS.). |
$ 1.778,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.340
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$ 53.340
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 30 | Caja | JUGOS REFRESKIDS 24 X 180 ML. AMBROSOLI ( 4.320 GRS.). | JUGOS REFRESKIDS 24 X 180 ML. AMBROSOLI ( 4.320 GRS.). |
$ 2.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.360
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$ 66.360
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Total Neto
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$ 171.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.513
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$ 203.633
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.