Orden de Compra. Nº
2385-891-SE07
"
COMPRA DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-891-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMORANDUM Nº 1379 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO SUMINISTRO 2385-232-LP07 MATERIALES, OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONALES
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
11348,89
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS MARCA BIC CRISTAL COLOR NEGRO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS MARCA BIC CRISTAL COLOR AZUL
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS MARCA BIC CRISTAL COLOR ROJO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44122104
Clips para papel
7
Caja
Clips para papel
CLIPS DE 100 UNIDADES MARCA TORRE 50mm
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS COLGANTES GANCHO PLASTICO MARCA REM
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.725
$ 2.725
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS DE CARTON , COLOR ROJO PIGMENTADA BUHO
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
Sobres estándar
SOBRES AMERICANOS 10X23
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44122010
Divisores
50
Unidad
Divisores
SEPARADORES CARTULINA MARCA RHEIN TAMAÑO OFICIO
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.550
$ 23.550
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA SCOTCH MARCA 3M 18X30
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
Limpiadores de uso general
LUSTRA MUEBLES MARCA VIRGINIA 250GRS
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.839
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
Papel higiénico
PAPEL HIGENICO MARCA CONFORT 50 MT C/U
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.790
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad
Servilletas de papel
ROLLOS DE TOALLAS NOVA CLASSICA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
44111506
Tacos calendario
2
Unidad
Tacos calendario
TACO CALENDARIO AÑO 2008 MARCA RHEIN GRANDE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
44121706
Lápices de madera
36
Unidad
Lápices de madera
LAPICES GRAFITO MARCA FABER CASTELL Nº 2
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.556
$ 2.556
Total Neto
$ 59.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.349
TOTAL OC
$ 71.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.