Orden de Compra. Nº
2385-894-SE07
"
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PUENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-894-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMORANDUM Nº 1379 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO SUMINISTRO 2385-232-LP07 MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONALES
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
74872,54
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T.
7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
3
Unidad
Insecticidas
INSECTISIDA RAID CASA Y JARDIN 260 CC
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
7
Unidad
Abrillantadores o acabados de suelos
LIQUIDOS POETT DIFERENTES AROMAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.586
$ 5.586
12171703
Tintas
15
Unidad
Tintas
TINTAS COLOR NEGRO (TO631) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700
$ 5.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.600
$ 78.600
12171703
Tintas
15
Unidad
Tintas
TINTAS COLOR (TO632) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.350
$ 79.350
12171703
Tintas
15
Unidad
Tintas
TINTAS COLOR (TO633) PARA IMPRESORA ESPON STYLUS CX7700
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.350
$ 79.350
12171703
Tintas
15
Unidad
Tintas
TINTAS COLOR (TO634) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.350
$ 79.350
44112001
Libretas de direcciones
1
Unidad
Libretas de direcciones
LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS MARCA REM
$ 2.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.218
$ 2.218
14121503
Cartulina
15
Unidad
Cartulina
CARTULINAS COLOR DORADO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
14121503
Cartulina
15
Unidad
Cartulina
CARTULINA COLOR PLATEADO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS COLOR AZUL, MARCA PILOT BPS-GP-M
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS COLOR NEGRO, MARCA PILOT BPS-GP-M
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44121711
Rotuladores
20
Unidad
Rotuladores
PLUMONES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
14111514
Cuadernos o tacos
10
Unidad
Cuadernos o tacos
CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 100 HOJAS SIMILAR AUSTRAL
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.610
$ 3.610
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS PLASTIFICADAS, COLOR ROJO CON ACCO INCLUIDO, MARCA FULTONS
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
Sobres estándar
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
Sobres estándar
SOBRES 1/2 OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
44122002
Protectores de hojas
30
Unidad
Protectores de hojas
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
44122002
Protectores de hojas
30
Unidad
Protectores de hojas
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540
$ 540
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Mopas húmedas
TRAPEROS DE 60X50 CMS MARCA COMTEX CON OJAL
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
14111508
Papel para fax
6
Unidad
Papel para fax
ROLLOS DE PAPEL FAX
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
47131816
Desodorantes
5
Unidad
Desodorantes
DESODORANTE AMBIENTAL ANTITABACO DIFERENTES AROMAS
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
4
Litro
Productos de limpieza de amoniaco
CLOROX TRADICIONAL DE 1 LITRO
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.592
$ 1.592
Total Neto
$ 394.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.873
TOTAL OC
$ 468.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.