Orden de Compra. Nº2385-894-SE07 "COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-894-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMORANDUM Nº 1379 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTRATO SUMINISTRO 2385-232-LP07 MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONALES
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 74872,54
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas3UnidadInsecticidasINSECTISIDA RAID CASA Y JARDIN 260 CC $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos7UnidadAbrillantadores o acabados de suelosLIQUIDOS POETT DIFERENTES AROMAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.586
12171703
Tintas15UnidadTintasTINTAS COLOR NEGRO (TO631) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700 $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
12171703
Tintas15UnidadTintasTINTAS COLOR (TO632) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350
12171703
Tintas15UnidadTintasTINTAS COLOR (TO633) PARA IMPRESORA ESPON STYLUS CX7700 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350
12171703
Tintas15UnidadTintasTINTAS COLOR (TO634) PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX7700 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350
44112001
Libretas de direcciones1UnidadLibretas de direccionesLIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS MARCA REM $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
14121503
Cartulina15UnidadCartulinaCARTULINAS COLOR DORADO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14121503
Cartulina15UnidadCartulinaCARTULINA COLOR PLATEADO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pastaLAPICERAS COLOR AZUL, MARCA PILOT BPS-GP-M $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pastaLAPICERAS COLOR NEGRO, MARCA PILOT BPS-GP-M $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121711
Rotuladores20UnidadRotuladoresPLUMONES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
14111514
Cuadernos o tacos10UnidadCuadernos o tacosCUADERNOS UNIVERSITARIOS, 100 HOJAS SIMILAR AUSTRAL $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas para archivosCARPETAS PLASTIFICADAS, COLOR ROJO CON ACCO INCLUIDO, MARCA FULTONS $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES 1/2 OFICIO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44122002
Protectores de hojas30UnidadProtectores de hojasFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44122002
Protectores de hojas30UnidadProtectores de hojasFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
47131618
Mopas húmedas10UnidadMopas húmedasTRAPEROS DE 60X50 CMS MARCA COMTEX CON OJAL $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111508
Papel para fax6UnidadPapel para faxROLLOS DE PAPEL FAX $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
47131816
Desodorantes5UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL ANTITABACO DIFERENTES AROMAS $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4LitroProductos de limpieza de amoniacoCLOROX TRADICIONAL DE 1 LITRO $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592 $ 1.592
Total Neto $ 394.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.873
TOTAL OC $ 468.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.