Orden de Compra. Nº2385-907-SE07 "MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-907-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMORANDUM Nº 1379.DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO SUMINISTRO ID-2385-232-LP07 MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONALES
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 32452,57
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores2CajaDivisoresVISORES MARCA RHEIN $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
31201512
Cinta Transparente5UnidadCinta TransparenteCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE MARCA TESA $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195 $ 1.195
31201517
Cinta para empaquetar7UnidadCinta para empaquetarMASKING $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235 $ 4.235
47131618
Mopas húmedas10UnidadMopas húmedasPAÑOS DE SACUDIR MARCA VIRUTEX $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
47131816
Desodorantes5UnidadDesodorantesAROMATIZADOR GLADE, LIQUIDO CON ENCHUFE $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.755 $ 15.755
44122001
Archivadores de fichas5UnidadArchivadores de fichasARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA AUCA $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.115 $ 3.115
44112001
Libretas de direcciones1UnidadLibretas de direccionesLIBRETA DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS MARCA REM $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811 $ 811
14111526
Blocs para mensajes telefónicos20UnidadBlocs para mensajes telefónicosNOTAS ADHESIVAS POST-IT MARCA 3M $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
44122001
Archivadores de fichas40UnidadArchivadores de fichasCAJAS MENPHIS, MARCA RHEIN $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
44103103
Tóner1UnidadTónerTONER CATRIDGE ML-1610D2 $ 41.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.420 $ 41.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT $ 1.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.740 $ 38.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
Total Neto $ 170.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.453
TOTAL OC $ 203.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.