Orden de Compra. Nº
2385-907-SE07
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MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-907-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMORANDUM Nº 1379.DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO SUMINISTRO ID-2385-232-LP07 MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONALES
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
32452,57
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA
R.U.T.
77.630.820-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122010
Divisores
2
Caja
Divisores
VISORES MARCA RHEIN
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
Cinta Transparente
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE MARCA TESA
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.195
$ 1.195
31201517
Cinta para empaquetar
7
Unidad
Cinta para empaquetar
MASKING
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.235
$ 4.235
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Mopas húmedas
PAÑOS DE SACUDIR MARCA VIRUTEX
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.930
47131816
Desodorantes
5
Unidad
Desodorantes
AROMATIZADOR GLADE, LIQUIDO CON ENCHUFE
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.755
$ 15.755
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
Archivadores de fichas
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA AUCA
$ 623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.115
$ 3.115
44112001
Libretas de direcciones
1
Unidad
Libretas de direcciones
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS MARCA REM
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 811
$ 811
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
20
Unidad
Blocs para mensajes telefónicos
NOTAS ADHESIVAS POST-IT MARCA 3M
$ 596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.920
$ 11.920
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
Archivadores de fichas
CAJAS MENPHIS, MARCA RHEIN
$ 453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.120
$ 18.120
44103103
Tóner
1
Unidad
Tóner
TONER CATRIDGE ML-1610D2
$ 41.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.420
$ 41.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMAS TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT
$ 1.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.740
$ 38.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMAS TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
Total Neto
$ 170.803
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.453
TOTAL OC
$ 203.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.