Orden de Compra. Nº2385-926-SE19 "ESTADO DE PAGO SUCESIÓN RAMÓN COLQUE OCTUBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-926-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO SUCESIÓN RAMÓN COLQUE OCTUBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-51-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 11936809,66
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suc Ramon Colque Maldonado
Razón Social SUC RAMON COLQUE MALDONADO
R.U.T. 53.243.130-1
Sucursal Suc Ramon Colque Maldonado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°10 /2019. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17. DEL VALOR NETO $ 62.825.314. SE RETENDRÁ EL VALOR NETO DE $ 1.881.711.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°10/2019. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17. DEL VALOR NETO $ 62.825.314. SE RETENDRÁ E $ 62.825.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.825.314 $ 62.825.314
Total Neto $ 62.825.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.936.810
TOTAL OC $ 74.762.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.