Orden de Compra. Nº2385-931-SE11 "MATERIAL DE OFICINA C.S. ID 2385-22-LP10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-931-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA C.S. ID 2385-22-LP10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-22-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 18867
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadADHESIVO EN BARRA DE 40 GRS. UHU.ADHESIVO EN BARRA DE 40 GRS. UHU. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRE TAMAÑO 1/3 OFICIO O AMERICANO DIAZOL.SOBRE TAMAÑO 1/3 OFICIO O AMERICANO DIAZOL. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111610
Cartulina100PliegoCARTULINA METALICA 55 X 77, COLORES AZUL, PLATEADA, DORADA, ROJA VERDE (20 DE CADA COLOR) ARTEL. CARTULINA METALICA 55 X 77, COLORES AZUL, PLATEADA, DORADA, ROJA VERDE (20 DE CADA COLOR) ARTEL. $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA BLANCA 110 X 77 CMS. 180 GRS. INDUSTRIALES.CARTULINA BLANCA 110 X 77 CMS. 180 GRS. INDUSTRIALES. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
Total Neto $ 99.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.867
TOTAL OC $ 118.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.