Orden de Compra. Nº2385-95-SE20 "ESTADO PAGO SUCESIÓN RAMÓN COLQUE ENERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-95-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO SUCESIÓN RAMÓN COLQUE ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-51-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 12282976,93
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suc Ramon Colque Maldonado
Razón Social SUC RAMON COLQUE MALDONADO
R.U.T. 53.243.130-1
Sucursal Suc Ramon Colque Maldonado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°01 /2020 DIMAO. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17. DEL VALOR NETO $ 64.647.247. SE RETENDRÁ EL VALOR NETO DE $ 1.936.279- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA. CERTIFICADO N°01 /2020 DIMAO. CONTRATO REP: 144/2018 ID 2385-51-LR17. DEL VALOR NETO $ 64.647.247. SE RETENDRÁ $ 64.647.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.647.247 $ 64.647.247
Total Neto $ 64.647.247
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.282.977
TOTAL OC $ 76.930.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.