Orden de Compra. Nº2385-96-SE18 "MATERIALES DE ASEO/ DIDECO-COMUNICACION Y GESTION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-96-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO/ DIDECO-COMUNICACION Y GESTION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 9142,99
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas6BotellaLIMPIA DE VIDRIOS DE 250 GRS. MARCA VIRGINIALIMPIA DE VIDRIOS DE 250 GRS. MARCA VIRGINIA $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586 $ 2.586
12161902
Detergentes surfactantes8BotellaLIMPIADOR DE PISO DE 900 CC., DIFERENTES AROMAS, MARCA SAPOLIOLIMPIADOR DE PISO DE 900 CC., DIFERENTES AROMAS, MARCA SAPOLIO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORO DE 1 LT. MARCA CLOROXCLORO DE 1 LT. MARCA CLOROX $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1CajaMASCARILLAS (CAJA DE 50 UNIDADES), MARCA REUTTERMASCARILLAS (CAJA DE 50 UNIDADES), MARCA REUTTER $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO AMARILLO PARA LIMPIEZA 50 X 45, GENERICOPAÑO AMARILLO PARA LIMPIEZA 50 X 45, GENERICO $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
47131608
Cepillos para aseos5UnidadHISOPO DE WC C/RECEPTACULO MARCA VIRUTEXHISOPO DE WC C/RECEPTACULO MARCA VIRUTEX $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
14111703
Toallas de papel8UnidadPAPEL TOALLA DE 12.5 MTS., MARCA NOVAPAPEL TOALLA DE 12.5 MTS., MARCA NOVA $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGUANTES DE LATEX MULTIUSO, MODELOS L Y XL, MARCA VIRUTEXGUANTES DE LATEX MULTIUSO, MODELOS L Y XL, MARCA VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131811
Productos de lavandería7UnidadDETERGENTE PARA LAVADO 400 GRS. (TRADICIONAL), MARCA DERSADETERGENTE PARA LAVADO 400 GRS. (TRADICIONAL), MARCA DERSA $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.137 $ 4.137
Total Neto $ 48.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.143
TOTAL OC $ 57.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.