Orden de Compra. Nº2385-968-SE07 "M.OFICINA PROGRAMA JEFAS HOGAR, A CARGO ID 2382-23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-968-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra M.OFICINA PROGRAMA JEFAS HOGAR, A CARGO ID 2382-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO Nº 3942, SOLICITADO POR LA DIDECO,PARA EL PROGRAMA "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y COND.LABORALES MUJERES JEFAS DE HOGAR DE II y III QUINTILES" A CARGO CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 12067,85
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores10CajaLápices de coloresLAPICES DE COLORES GRANDES DE 12 UNIDADES, MARCA FABER CASTELL. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121711
Rotuladores5CajaRotuladoresCAJA DE PLUMONES PARA PIZARRA DESECHABLES (12 UNIDADES POR CAJA), MARCA PILOT.(COLOR ROJO-AZUL-VERDE) $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
44122103
Corchetes5CajaCorchetesCORCHETES MARCA TORRE 26-6, (5000 UNIDADES). $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLibros o cuadernos de registroLIBROS DE 200 HOJAS, MARCA REM. $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090
44121506
Sobres estándar600UnidadSobres estándarSOBRES TAMAÑO CARTA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 63.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.068
TOTAL OC $ 75.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.