Orden de Compra. Nº2385-989-CM18 "Alimentos/ Casa de Acogida "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-989-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Alimentos/ Casa de Acogida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
R.U.T. 76.422.496-5
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-7-LR17
Leche o productos de mantequilla50 (1439806 )LECHE EN POLVO ENTERA NIDO INSTANTANEA TARRO 1430 G UNIDAD II REGION 1441806(1439806) LECHE EN POLVO ENTERA NIDO INSTANTANEA TARRO 1430 G UNIDAD II REGION; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.900 $ 566.900
50221001
2239-7-LR17
Granos de Legumbres20 (1488016 )GARBANZO MARTINI CON PIEL BOLSA 500 G UNIDAD II REGION 1490016(1488016) GARBANZO MARTINI CON PIEL BOLSA 500 G UNIDAD II REGION; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.360 $ 55.360
Total Neto $ 622.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 622.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.